Добрый день ! проверяю сверку с поставщиком он сделал взаимозачет, а как мне его провести в 1С 8,2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.45) . Каки документом что акт сверки и оборотка по 60 сходилась.
Comments
Добрый день! Документ Корректировка долга.
Цитата: проверяю сверку с поставщиком он сделал взаимозачет, а как мне его провести в 1С 8,2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.45) .
Добрый день! Меню "Покупки" или "Продажи" (без разницы) - "Корректировка долга" - добавить новый, там будет 3 пункта, выбираете "Проведение взаимозачета". Указываете дебитора и кредитора, далее для простоты можно нажать кнопку "заполнить", из заполненного списка отношений с контрагентом выберете, по каким договорам у Вас будет взаимозачет, суммы должны быть одинаковые, внизу док-та у Вас появится строка с записями: "Дебиторская задолженность 1000 руб, Кредиторская задолженность 1000 руб, ВЗАИМОЗАЧЕТ". Проведите документ и проверьте ОСВ.
Цитата: выбираете "Проведение взаимозачета".
Не факт. Это если только уже есть с одной стороны дебиторская, а с другой кредиторская. Возможно надо будет сделать Перенос задолженности.